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1.采购条件
为进一步规范我司内控管理,健全内控体系,防范经营风险,海****点击查看设计院有限公司拟通过比选方式遴选外部服务机构。
2.项目基本情况
2.1采购项目名称:****点击查看2025年度内部控制及风险管理专项审计和勘察设计项目全流程管理专项审计。
2.2 服务范围及内容:
(一)内部控制及风险管理专项审计
评价公司内部控制体系的健全性、合理性与执行有效性,识别内控缺陷并提出整改建议;排查财务、运营、项目等各类风险,重点审查审批流程、权责制衡及制度执行情况,聚焦项目质量安全、资金及应收账款等高风险领域,推动内控与风险管理体系持续优化。
(二)勘察设计项目全流程管理专项审计
对选取的勘察设计项目开展全流程管理专项审计,覆盖项目立项、招投标、合同签订、设计实施、成本核算、验收结算等关键环节。重点审查项目立项合规性、招投标程序公正性、合同管理与履约规范性、设计变更与成本控制的有效性,以及验收结算与回款管理的真实性、准确性。旨在识别项目管理薄弱环节和风险点,提出改进建议,提升项目管理水**盈利能力。
2.3服务期:自合同签订之日起至履行所有义务之日止。
2.4质量要求:符合国家相关规范及委托人要求。
2.5项目最高限价:本项目最高限价为人民币10万元。(报价总额不得超出最高限价金额,超出视为无效报价)
3.供应商资格要求
3.1资质要求:申请人为具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织,****点击查看事务所执业证书(证明材料提供营业执照或其他法人证明等复印件、****点击查看事务所执业证书复印件)。
3.2业绩要求:近五年内(2021年至今)承接过央国企专项内控审计项目相关业绩,以中标通知书或合同签订时间为准。(证明材料提供合同关键页、中标通知书(如需)等材料复印件)
3.3项目负责人要求:申请人正式员工,具有中国注册会计师职业资格证书,近五年(2021年至今)担任过央国企专项内控审计项目负责人。(证明材料提供项目负责人在申请人单位2026年1-6月任意1个月社保缴费证明、资格证书、合同关键页等证明材料,如合同无法体现项目负责人名字,还应提供中标通知书或成果文件或业主履约证明复印件)
3.4财务要求:有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(证明材料提供2026年1-6月任意1个月的缴纳税收证明、社保缴费记录凭证)
3.5信誉要求:被列入信用中国网站(www.****点击查看.cn)的“失信被执行人”或被列入国家企业信用信息公示系统(http://www.****点击查看.cn/)中严重违法失信名单(黑名单)信息的申请人不得参加本次比选。(证明材料提供网页查询结果,供应商为****点击查看事业单位)可不提供国家企业信用信息公示系统查询结果)
3.6与采购人存在利害关系且可能影响比选采购公正性的单位,不得参与本次申请。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位(即利益相关企业),不得参加同一标段申请,否则,相应申请均无效。
3.7本项目不接受联合体参加比选。
4.比选文件的获取
凡有意申请的单位,请登录****点击查看(.https://hnsjgy.net/)下载比选文件。
5.申请文件的递交
5.1递交申请文件时需持以下材料:授权委托书及被委托人身份证复印件(加盖公章);申请文件提供正本壹份、副本壹份。
5.2申请文件递交截止时间为2026年7月17日10:30时,将申请文件递交至**省**市**路60号(如有改动,另行通知)。逾期送达的或者未送达指定地点的文件,不予受理。
6.发布媒介
在****点击查看(.https://hnsjgy.net/)网站发布比选采购公告。
7.联系方式
采购人:****点击查看
地 址:**省**市**路60号
联系人:陈女士
电 话:0898 ****点击查看2262